Sergio Perdomo, reportero
México.- En tiempo de campañas, legisladora del PAN presentó una denuncia masiva contra el equipo de Claudia Sheinbaum cuando fue Jefa de Gobierno en CDMX por actos de corrupción del orden de 8 mil millones de pesos.
La Diputada Federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó 29 denuncias penales en la FGR en contra de servidores públicos en el Gobierno de la Ciudad de México que estuvieron en funciones del periodo 2019 a 2021, cuando Claudia Sheinbaum era la Jefa de Gobierno de CDMX, por irregularidades en su gestión, en el ejercicio de casi ocho mil millones de pesos que, a la fecha, no han sido aclarados, por la Auditoría Superior de la Federación, ASF.
Este martes 19 de marzo, la legisladora panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño asistió a la Fiscalía General de la República para presentar 29 denuncias penales en contra de servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, que estuvieron en funciones de 2019 a 2021, y quienes resulten responsables por daño a la hacienda pública federal de casi 8 mil millones de pesos durante la gestión de la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, con motivo de irregularidades no aclaradas de las Cuentas Públicas 2019, 2020 y 2021.
Así también, señaló que el Gobierno de la Ciudad de México rebasó el plazo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para presentar la documentación e información que justifique o solvente las irregularidades señaladas en los Pliegos de Observaciones fincados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas 2019, 2020 y 2021, por casi 8 mil millones de pesos. Precisando que al corte del 18 de marzo constató que, en el Sistema Público de Consulta de la ASF, estas irregularidades no han sido solventados o aclaradas, lo que implica un daño o perjuicio a la hacienda pública que ya que se materializó.
La diputada federal recordó que el 20 de febrero de 2021 se efectuó la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2019 y que, el plazo para que la ASF se pronunciara respecto a la falta de aclaraciones por las irregularidades detectadas, venció a finales de octubre del 2021. Hace 987 días hábiles.
La legisladora destacó ejemplos de las irregularidades en el ejercicio de los recursos que no han podido comprobarse. En lo que respecta al sector Salud, le diputada Pérez-Jaén indicó que en las auditorías 621 y 631, realizadas al Gobierno de la Ciudad de México en 2019, se determinaron irregularidades por 7,288 millones de pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, cuya finalidad es garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para la población en México, y hasta la fecha, continúan sin aclararse esos millonarios recursos.
Pérez-Jaén explicó que en la Auditoría 615 correspondiente al corredor vial de la Línea 5 del Metrobús, que va de la estación Moctezuma a la estación Bombas “se pagaron trabajos ejecutados de mala calidad generando un daño a la hacienda pública por 82.7 millones de pesos.
Detalló que el proyecto ejecutivo indicaba 10 centímetros de espesor de asfaltado, y cuando lo estaban construyendo se autorizó, sin justificar, 5 millones más para aumentar el espesor en ciertos kilometrajes, y al hacer la revisión se detectó que era menor a 10 centímetros de espesor y tuvo como consecuencia que se haya cuarteado. El proyecto no se entregó en tiempo y forma por lo que aumentó el costo del mismo; tampoco la empresa contratista realizó las reparaciones por el agrietamiento”.
Por otra parte, advirtió que en la Auditoría 614, correspondiente a la ampliación de Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio, existen irregularidades por más de 72 millones de pesos, por la falta de verificación de los trazos en los que se detectaron, la desviación aproximada de 40 a 45 centímetros del túnel, que no se cumplió con la calidad establecida en el proyecto ejecutivo, y que, además de ello, se observaron escurrimientos en las columnas centrales de la bóveda de la estación.
Reveló, además que, en la Auditoría 622, se determinó un monto por aclarar de 7.5 millones de pesos por la rehabilitación de una planta potabilizadora, sin acreditar con documentación qué pozo abastecería de agua a la planta y si esta beneficiaría a la población de la Ciudad de México.
FF